7月22日,鸿展集团监事会主席孙存奎带队莅临集贤工厂,开展财务内控专项内审调研工作。集团核算管理部部长李大鹏、总裁办主管李天轶、内控管理部主管王晶晶随行督导。工厂总经理刘显祝、副总经理林士伟,及财务部、综合部、质检部、原料采购部、仓储部、物资采购部、物流部各部门负责人全程参会、配合检查。

本次专项内审重点针对2025年度全年、2026年第一季度经营及财务合规工作开展全面复盘核查。检查组围绕工厂原粮采购全业务链条,进行穿透式合规审核,细致核查采购合同条款、票据开具合规性、款项支付流程、物资出入库台账等关键环节,并与财务台账数据逐一交叉比对,全面排查管理漏洞、核验数据真实性,进一步规范业务流程、压实合规管理。

座谈会议上,孙存奎主席详细阐明本次内审调研的工作思路与核心要求。他表示,常态化内审督查是集团防范经营风险、提质增效、规范内部管理的重要举措,必须坚持严谨细致、实事求是的原则,严格对照集团管理制度,逐项核查业务流程,确保所有经营工作合法合规、数据真实可溯,持续提升工厂规范化、精细化管理水平。
工厂总经理刘显祝作表态发言。他强调,全厂各部门要高度重视本次集团专项内审工作,坚决贯彻集团管理要求,全面、真实、客观呈现工厂经营数据与工作实况,不遮掩、不回避问题。要求各部门主动对接、全力配合检查组工作,高效提供台账资料、如实反馈工作情况,保障本次内审工作顺利圆满完成。
下一步,集贤工厂将以此次专项内审为契机,对照检查标准举一反三、立行立改,持续完善内控管理制度,规范采购、仓储、财务、物流全流程管理,严守合规经营底线,全面夯实企业经营管理根基,助力集团高质量稳健发展。
综合部 赵莹